老师,你好。去年的进项票,没有抵扣,但是已计入所得税的营业成本里,今年正式抵扣这笔进项,这样是不是重复入账了?那去年计入所得税的营业成本里申报,是不是申报错误了?记账的话,如何解决这个问题?

问题已解决
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84785029 | 提问时间:2022 10/19 21:18
同学你好,是的,确实错误了,今年记账,金额不大的情况下,借:主营业务成本,负数,借:应交税费-应交增值税-进项。金额大的情况下,借;应交税费-应交增值税-进项,贷:以前年度损益调整,或者利润分配-未分配利润。
2022 10/19 21:20
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