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#实务#
2021年11月-2022年3月份采购的东西都是领导自己填钱的,是后面3月份取出来的8万块才报销的,但是之前11-3月份的出纳日记账库存现金那里财务老师告诉我账要做平,就是每个月月初做一笔库存现金收入借库存现金贷其他应付款.然后日记账再做借管理费用贷库存现金, 就是现金不能出现负数,就是这样: 例如11月份现金采购一共花了4426.99元 我就做借库存现金4426.99 贷其他应付款4426.99 .然后采购的详细物品再做借管理费用贷库存现金。这些一起合起来就是4426.99<br><br>但是这笔钱是领导自己出钱的垫,3月份我取出来8万块,才报给他 现在是我不知道怎么处理这8万块的账目,或者是不是我之前的账应该这么记?
84784993 | 提问时间:2022 10/18 09:32
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好;   意思是老板自己直接垫付支付的; 你们跑去 做了库存现金;  那你就去红冲了库存现金分录。  挂 借成本费用 贷其他应付款- 老板即可; 到时报销即可的  
2022 10/18 09:35
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