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#实务#
预付账款时收到增值税专票,这个时候应该借记:应交税费-增值税进项税,并进行进项税抵扣认证吗,还是等转资产或费用时再借记:应交税费-增值税进项税,并进行进项税抵扣认证。如果在收到专票时记账进项税,预付账款金额就会少,在发往来询证函时就会出现和对方预收账款核对不一致?这种情况应该怎么处理呢?
m3297_10368 | 提问时间:2022 10/13 17:19
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你想要抵扣的话,可以先抵扣的 你可以应付账款暂估
2022 10/13 17:51
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