请问老师,我小规模公司,这个季度企业所得税有点多成本发票全进全了,就是有个物流发票1.3万这个月付款,发票得下个月开,可以做这个月可以预提费用,预提这个发票么,小规模还有预提费用么,我9月份做借管理费用—预提 贷银行存款 那等10月份的时候发票到了我怎么办呢?我是冲分录还是可以直接把发票贴在9月份分录后边呢?@立峰老师

问题已解决
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#实务#

84784986 | 提问时间:2022 09/30 14:53
你好
是可以按照你那种做法
也可以是:
借:预付账款 贷:银行存款
发票到了之后就是:
借:管理费用
贷:预付账款
2022 09/30 14:56
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