请问,一般纳税人当月购进的固定资产或者存货/原材料,已经验收入库,款项已经支付,但是还没有取的增值税专用发票,当月如何入账?
当月暂估入账,还是先不处理,等到当月收到发票再处理?
如果当月没收到发票,下月才收到发票。当月必须暂估入账,然后下月在冲销固定资产暂估价值,然后按照发票重新确认固定资产和进账税嘛
借:固定资产-原值
进账税额
贷:固定资产—暂估入账金额
是这样处理吗。老师

问题已解决
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#实务#

84784966 | 提问时间:2022 09/13 10:18
当月暂估入账,你的处理完全对的
2022 09/13 10:20
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