上月账上在做进项税额时,多计提进项税额,借:在建工程(少计) 应交税额—进项税额(多计) 贷:其他应付款,月末实际结转也按照错的进项税额,结转税金
本月做的时候,怎么调整上月做错的在建工程和进项税额呢,是直接红冲整个上一笔吗?在重新做一笔正确的吗?还是需要做进项税额转出呢
问题已解决
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#实务#
陈橙 | 提问时间:2022 09/07 10:55
你好 ; 你 红冲即可 ; 红冲 比如; 借 在建工程贷进项税
2022 09/07 10:58
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