本月收到一张销售方开具的负数发票,已经做了会计分录如下:
借:主要业务成本 负数 -100
借:预付账款 正数 106
贷:应交税费-应交增值税进项税额转出 6
请问月底,应交税费-应交增值税进项税额转出科目的余额需要做账务处理吗?该怎么做?

问题已解决
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#实务#

84784995 | 提问时间:2022 08/20 13:16
需要的,借,应交税费、应交增值税进项转出,
贷,应交税费、应交增值税转出未交增值税
2022 08/20 13:25
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