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#实务#
请问一下金碟标准版怎么反结账到前几期的
84785017 | 提问时间:2022 08/19 15:30
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
第一步 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,单击【期末处理】功能中的【期末结账】。 第二步 在【期末结账】明细界面中选择“结账”后,单击开始。当金蝶提示结账成功后,单击确定即可。 固定资产反结账 第一步 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】。 第二步 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可。 总账结账与反结账 总账结账: 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,单击【期末结账】功能后,单击确定,即可完成总账期末结账。 总账反结账:1、 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,按住Shift键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】 2、当显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面后,选择【反结账】功能后,单击开始。3、选择确定开始本期反结账。 注意事项 注意:若想快速反过账到往期去修改凭证,可连续多按几次Shift+期末结账,反到你需要的期间
2022 08/19 15:36
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