我上个月的进项计算错了,结转增值税的时候,导致多抵扣了进项,少计提了增值税,导致城建税也错了,那跟着月末损益结转也错。上个月报表什么的也都出了。我这个月咋调账呀?我做错的:
借:其他业务支出 17,572.37
应交税费-应交增值税(进)2,625.76
贷:银行存款 20,198.13
正确的应该是:
借:其他业务支出 17,874.45
应交税费-应交增值税(进)2,323.68
贷:银行存款 20,198.13
多抵扣了302.8这样一错都错到底了损益结转的时候 其其他业务支出 税金及附加 本年利润都错了

