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#实务#
我上个月的进项计算错了,结转增值税的时候,导致多抵扣了进项,少计提了增值税,导致城建税也错了,那跟着月末损益结转也错。上个月报表什么的也都出了。我这个月咋调账呀?我做错的: 借:其他业务支出 17,572.37 应交税费-应交增值税(进)2,625.76 贷:银行存款 20,198.13 正确的应该是: 借:其他业务支出 17,874.45 应交税费-应交增值税(进)2,323.68 贷:银行存款 20,198.13 多抵扣了302.8这样一错都错到底了损益结转的时候 其其他业务支出 税金及附加 本年利润都错了
84784994 | 提问时间:2022 08/16 16:46
QQ老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,这样的话,你补提差额部分就可以
2022 08/16 16:54
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