我们电子税务局推送了,是一张无票收入导致的企业收入大于所得税申报收入[图片]
我们这个无票收入是1月份先做了个一笔冲红去年12月的发票,我们是物业公司,这个票开的是水费,但是冲红只是做的其他应付,没有通过收入。然后1月将将这个代收的水费差额征收计算只报了增值税,没有做账,是不是导致差额不一致
但是我现在填报就会出现
[图片]这个截图但是我把1-6月份的增值税报表的收入和企业所得税的收入比对了一下,就是差了3311.8元
那我现在按这个说调增,但是就出来刚才的提示[图片]像这个表是必须填写么还是说我先按照我自己核对出来的数据填





