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#实务#
有一个材料是6月份购入的,当时没有做任何处理,项目上直接就入库了,财务不知道,没有做任何处理,按您说的,以6月底的数为7月期初数据,现在收到这个材料的发票了 不知道这笔怎么处理 6月底盘点总共得有50多种材料,2021年一直没有做出入库,直接就进研发了,现在要按正规的方式做 老师,发票在7月份的那个材料应该怎么处理呢 钱是以前付的,预付款 这个原材料现在就在6余额里,在入原材料会不会重复?我们用的是进销存模块,他已经在7月的期初数里了,感觉重复了呢 材料里面就有两个了 ,补做是录凭证还是进销存模块里录入 进入研发费用-资本化的材料是否结转成本 ?还是说有产品了在结转成本?
84785027 | 提问时间:2022 08/10 16:59
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
你现在直接把六月份没做的账补进去就行了,这个不会构成重复入账的问题。
2022 08/10 20:54
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