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#实务#
老师我想问一下,我们外账给了期初余额,然后我自己做账,我做出来的资产负债表,如果不点开重分类,我们期初资产负债表对的上,可是期末就是预付和应付出来的不一样,这是什么原因,我找不出问题来~ 是不是她的负数我也跟着负数这样才能一致啊 我想确认下,是不是期初她应收账款贷方余额,我期初应收就写上负数对吗 老师这是期初: [图片]
84785027 | 提问时间:2022 08/10 16:15
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;       正常是 假如对方是 给你 应收账款负数;  你重分类了 就是 去预收账款; 那么你录入后就可能造成你不平的  
2022 08/10 16:18
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