老师,打扰一下,我上个月是红字发票大于蓝字发票的,税务局是让0申报的,这个月正常蓝字大于红字的,这个月的增值税不应该是这个月的税额抵减上个月之后的负数税额之后的税额才是我这个月需要缴纳的税额吗?
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84784956 | 提问时间:2022 08/02 09:27
你好; 是的; 你要减去负数金额来报哈
2022 08/02 09:28
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