我们单位5月份的工资是6月份发放的 是从公账转账到法人私人账户,然后用法人私人账户转账给员工的,我做账的时候是实际发放的金额 可是法人从公账转到私人账户多转了2000的。现在2000还在法人的私人账户上 然后再发6月份工资的时候,这2000法人用私人账户发放给了员工工资。
怎么做分录呢? 6月份的已经结账了
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84784990 | 提问时间:2022 07/27 09:20
你好,你转给法人的时候可以借其他应收款贷银行存款,然后,你具体工资的时候
借管理费用,工资贷应付职工薪酬,工资
借应付职工薪酬工资贷其他应收款。
2022 07/27 09:22
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