我的原分录是这样的:
收到发票时:
借:其他应付款
应交税金-进项税
贷:应付账款
月底时按年分摊到每月计提
借:主营业务成本
贷:其他应付款
支付时:
借:应付账款
贷:银行存款
但是我去年收到发票时做成了:
借:主营业务成本
应交税金-进项税
贷:应付账款
月底计提:
借:主营业务成本
贷:应付账款
付款时:
借:应付账款
贷:银行存款
是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?

问题已解决
所属话题:
#实务#

84784966 | 提问时间:2022 07/18 21:25
你好,通过以前年度审计调整科目冲回来
2022 07/18 21:28
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