有这样一种情况:采购在7月份,一个月期间会不断有货物送达仓库。但是我们跟供应商是月结的,也就是说7月份的采购在8月份对账、开票。目前我是根据8月份的发票才做原材料入库的,但是有个问题!仓库7月份就收到材料已经入库,我做账是8月份原材料入库,这就会导致不一致,请问这种情况,是怎么回事呢???

问题已解决
所属话题:
#实务#

84784960 | 提问时间:2022 07/18 11:48
你好; 你要按照 实际的业务来做账; 不要单纯的去看你的发票哈 ; 而且你 要按照你实际收到货物的时间当月来做入库的 ; 你要注意不要 提前入库或者延后入库; 避免造成你账实不符合的
2022 07/18 11:49
相关问答
查看更多最新问答
查看更多