老师我说的可能是有点儿不太明白,我的意思就是说呢,我的销售发票已经开出去了,但是呢,我嗯,我的销售发票呢,就是说没开全,还剩几台没开,但是我的那个进货发票呢,都来了,然后这样呢,我就得抽出去几张,留到下月再那个啥冲减费用,然后就是。因为他这个发票吧,就是一张发票能开好多种,我也不可能单独的就是抽出去,就是相对应的那个机器,我只能抽别的跟对应不上,然后下月假如销售呢,就是跟你这个进货发票就是对不上了,然后也是就转成本呗,这个进货发票就是销售是B,机器转成本的是a机器,这样是可以是不是老师。
问题已解决
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#实务#
84785017 | 提问时间:2022 07/14 15:24
你结转成本要结转对应机器的成本
不能乱结转
2022 07/14 15:27
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