老师,我们单位原来是一年建一套账,比如说我2021年应收账款200万,主营收入200万,到年底货币资金剩余15万。
到2022年时老板因承包问题让单独开账,2022年应收89万,主营89万,但回款不好,所以没有流动资金,就借2021年度的钱周转,借款15万,当时收到现金,借:现金:15万 货:其他应付款-2021年
15万 。同时2021年账务操作时借其他应收—2022年 15万 贷:现金15万。今年6月份集团调整账务,将2套账合并。将2021年度应收账款余额结转至2022年度。借:应收200万 贷:主营200万。但其他应付款15万如何销账?

问题已解决
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84785018 | 提问时间:2022 07/10 15:22
其他应付款与其他应收款 15万相互抵销
2022 07/10 15:36
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