老师,我们4月份购买材料,含税价是20000,已结付了全款,但是到现在5月份一直没有收到发票,5月份已经给客户开了发票,结转收入,那这笔材料应该怎么做账呢?分录怎么写?我想结转成本的时候,把这笔材料的成本一起结转了

问题已解决
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84784991 | 提问时间:2017 05/31 10:15
您好!暂估入账。
借原材料-暂估 贷应付账款-暂估。
2017 05/31 10:17
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