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#实务#
老师,我4月申报表进项税与账务不符,是4月实际认证了,账务在5月才从待认证转过来,导致账面数据4月要缴税,实际申报抵扣后不用缴税,有个未交差异在账上挂着,现在我应该要怎么处理?
84784967 | 提问时间:2022 07/06 15:35
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,那你就是晚做了一个月,你截止到五月底之后就是正确的了。
2022 07/06 15:39
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