老师,因为费用发票里面有一张酒店开给我们的发票被税务稽查了,3个点开成了一个点,发票已经跨月并且抵扣了,后来我这笔做了借方 销售费用-差旅费 贷方 应交税费-应交增值税-进项税额转出,这个进账税额转出怎么平账

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84785026 | 提问时间:2022 07/01 09:51
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022 07/01 09:52
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