公司有笔代收代缴业务,收到5月份客户转入预收账款5000元,已经开票了,5月入账,借:银行存款5000元,
贷:预收账款4716.98 应交税费283.02
6月份实际发生了200元,是否借:预收账款200
贷:管理费用200预收余额就是4516.98
问题已解决
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#实务#
84784982 | 提问时间:2022 06/30 17:29
你好,你没有做收入有风险的,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
2022 06/30 17:38
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