老师您好!想咨询您3个问题、1⃣️商品出库需及时做 成本转结还是可以月底一次性转结本月主营业务成本 2⃣️货抵货的会计分录怎么写(比如:某股东拿了部分我公司买来招待的酒喝了、按成本价给他算钱、但无法给他开具酒的发票、他用他的产品来抵货款)这个怎么记账 3⃣️同一笔业务产生在不同时间、多次记账的分录是按时间登记不同记账凭证 还是可以全部登记在一张记账凭证、(比如1号预付款、15号发货、30号才开票)
问题已解决
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#实务#
84785038 | 提问时间:2022 06/27 15:56
你好 1. 月末可以一起结转; 当然你如果 怕月末了不好 处理的; 可以 做了收入及时结转的;这个看你 个人习惯 ;都可以的 2. 你这个货物抵货物回来; 对方开票给你 ; 你开票给对方; 才好的; 借库存商品贷应付账款 ; 借应付账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品 3; 按不同时间 来记账哈 ; 按时间来做 ;
2022 06/27 15:59
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