我们是一般纳税人,工程外包出去的,如果施工方开出20000的劳务专票,6%的增值税,那么我们就是有1200可以抵增值税,其中18800可以作为主营业务成本进行税前抵扣是吗?但如果我们将20000元的作为工资代发的话,我们只能给他代扣个税,他个人能领到18410,而我们公司的话18410就是作为企业所得税税前抵扣的项目,增值税无法抵扣,对吗?

问题已解决
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#实务#

84784962 | 提问时间:2022 06/24 22:10
你好!是的,你的理解很对
2022 06/24 22:13
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