老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的
1、交房租
借:应付账款——物业
贷:银行存款
2、取得发票
借:长期待摊费用——房租
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应付账款——物业
3、每月摊销
借:管理费用——房租
贷:长期待摊费用——房租
这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了

问题已解决
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#实务#

84784965 | 提问时间:2022 06/10 15:57
第三个分录应该是
借管理费用贷累计摊销才对
2.那你是什么会计准则
你这个涉及跨年损益
2022 06/10 16:04
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