采购时,没收到发票,做暂估处理。下一个月等发票来了,发票金额与暂估的金额不一致的,这样上个月的报表需要怎么处理
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785042 | 提问时间:2022 06/08 14:09
你好 ; 不一致的话; 就红冲暂估分录 。在按发票走一遍。 如果没有销售出去 ; 那么就不调整结转成本即可 ; 上月报表不改哦
2022 06/08 14:12
相关问答
查看更多最新问答
查看更多CPA广告投放的原理是什么? 7天前