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采购时,没收到发票,做暂估处理。下一个月等发票来了,发票金额与暂估的金额不一致的,这样上个月的报表需要怎么处理
84785042 | 提问时间:2022 06/08 14:09
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好 ;    不一致的话; 就红冲暂估分录 。在按发票走一遍。 如果没有销售出去 ; 那么就不调整结转成本即可 ;    上月报表不改哦   
2022 06/08 14:12
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