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#实务#
老师,公司一直开的都是6%的发票,对方给我开的是13%的发票,导致我们留抵税额比较多,但是去退税税局说我们要开13%的发票才对,防止出现风险直接把我们少开的税费补上申报了,收入总额没变,但是税率变了,但是账上的留底税额要怎么做分录呢?
84784976 | 提问时间:2022 06/06 09:45
秦枫老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,经济师,税务师
你们到底属于那个行业,税务局给您们核定的税种核定的多少, 难道你们一直开错了税率发票?如果你们一致开错发票,那就需要更正,补交,如果是正常的,留底也很正常,长期进项大于销项,能合理解释还行,不能合理解释下次可以收普票!
2022 06/06 09:52
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