我们公司在201*年的时候进行了增效扩容技术改造工程,预计总投资为50,818,143.58元,在16年的时候应上级要求,以50818143.58元的金额作为固定资产新增,jizhang分录为,借:固定资产50818143.58元,贷:资本公积24280000元,贷:实收资本20000000元,其他应付款---技改项目6531843.58元。然后到20年年底工程所有款项全部结清 ,发现实际总投资额为49213435.88元,剩余yinhang存款1,219,928.04元。 其中4428万元为上级拨款,剩余资金为自筹资金,请问现在会计分录要怎么做?

问题已解决
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梅塔利姆 | 提问时间:2022 05/28 11:03
借,资本公积
贷,银行存款
你之前收到这个款项已经放到资本公积了,那么现在多的资金你上交的话,就是减少资本工资就行了。
2022 05/28 14:22
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