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#实务#
老师,我想问的问题,事情是这样:就是我们公司在2021年9月2日出口了一批零配件,报关单的出口日期也是2021年9月份,因为当时我是第一次接触进出口这方面有些流程不太懂而且当时销售人员只是告知我这边这批零配件已经发货了,没有告诉我要开具增值税电子普通发票,所以2021年9月的时候我没有把这批出口收入做未开票收入申报的,一直到了今年2022年5月中我们自查时才发现这批出口货物我没有开增值税电子普通发票,请问我们在税务上和会计实务上应该要怎么去处理呢?
84785008 | 提问时间:2022 05/21 17:12
洋洋老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,同学,你可以去税务局进行更正申报,同时把账务处理,会计处理在当期
2022 05/21 17:56
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