老师,去年季度末的时候我暂估了一笔费用512800,当时暂估的是管理费用-服务费,现在要汇算清缴了,想在这之前把发票开进来,要是开了广告费啥的,好调整吗?怎么调整
我暂估的是管理费用-服务费,现在开具的不是服务费的发票,是其他发票,那不是要调整分录吗?这个好调整吗
问题已解决
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#实务#
84785016 | 提问时间:2022 05/19 11:38
同学你好
原分录负数红冲暂估的
然后按照收到的发票来做
2022 05/19 11:42
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