季报,去年10-12月份,因10月负数发票金额大于正数发票,导致增值税为负数,故10月份没有做增值税转出,这样导致整个季度的增值税转出少减了这个负数的金额,所以营业外收入多记入这个负数的金额.现在填所得税汇算清缴时要填营业外收入,可以把这个负数减去不?

问题已解决
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84784962 | 提问时间:2017 05/05 15:34
没太明白你的意思,是你给客户开具的红字发票还是你收到的红字发票。
2017 05/14 15:47
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