我们公司去年用对公账户给一个供应商转了一笔款,大概九万多,但我们转的钱数他是不含税的,供应商也没有给我们开这个开票,现在如果要求开票的话我们就要补十个点的税,我们的进项票目前是足够的,现在的话是怎么处理比较合适。

问题已解决
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84784982 | 提问时间:2022 05/10 20:12
同学您好,不开票的话,您就按当时的实际金额入账计入成本费用,只是汇算清缴的时候纳税调整
2022 05/10 20:50
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