老师好,我们公司销房产,票面金额是100万,我们是差额征税,我们实际赚五万元。我们也是按5万去缴纳增值税的,我们账上的成本是95万。我们应该怎么做分录?我们的收入应该是5万还是100万
问题已解决
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ziluolan12 | 提问时间:2022 05/06 11:34
借:银行存款100
贷:主营业务收入95
应交税费-增值税-销项5
发生成本费用时:
借:主营业务成本等
贷:银行存款等
根据增值税扣税凭证抵减销项税额时:
借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减)等
贷:主营业务成本等
2022 05/06 11:45
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