老师早上好,设备融资租赁如何做账,我们是承租方,每月付租凭费5.4万,分24个月付清总价为124万 但是我们外账给的分录一直是:
每次付完租赁费写的 借:应付账款-x公司54000 贷:银行存款 54000
收到发票写的 借:管理费用-租赁费47787.61 应交税金—应交增值税—进项税额6212.39 贷:应付账款—*公司54000 还有6个月付完就是我们的固定资产了,该如何调整呀 老师这个业务教教我,如何调账和调表麻烦了
问题已解决
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#初级职称#
84785017 | 提问时间:2022 04/24 09:04
你好,借固定资产 贷管理费用 以前年度损益调整(跨年的部分),汇算清缴时期间费用表的管理费用要纳税调增
2022 04/24 10:35
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