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#实务#
请问,收到专票金额2000,税额210,已支付。 如果后边说是不能抵扣,要做进项转出处理, 分录为:借:管理费用210 贷 应交税费-应交增值税进项转出 210. 应交税费-应交增值税科目里不会重复计入210吗? 具体分录应该怎么做呢
199306240025 | 提问时间:2022 04/21 11:21
现亮老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
(1)发生需要转出时: 借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) ; 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出). (2)月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出); 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税).
2022 04/21 11:25
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