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#实务#
老师您好,收到了预付货款的发票了, 冲减预付账款。 借: 库存商品, 贷: 预付账款。 实际产品已经卖了, 借: ? 贷: 暂估入库。 对不 19年的预付账款,19年收到产品19年已经卖出了。21年才收到发票。这个怎么做账呢 有老师说 借以前年度损益调整-主营业务成本 贷库存商品 借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整 ; 同时你要做 收入处理 ; 你之前销售是 19年发生的 请问收入怎么做处理呢
84785027 | 提问时间:2022 04/20 11:59
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 借库存商品 贷应付账款暂估 这个才是暂估的分录呀 卖出去正常做账 你收到发票之后直接红冲暂估的分录然后按照发票入账就可以
2022 04/20 12:06
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