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#实务#
想请教问下老师,我们公司的实验室装修工程,付了两笔预付款,在2021.6月验收了,但是尾款没有付,对方公司也没开发票,前面财务只入账两笔预付款,和把预付款科目转在建工程科目,现在2022.4月要付清尾款和对方开发票我们,收到发票应该怎么入账和前面的预付款转在建工程科目,需要怎么调?还是不用改
84784966 | 提问时间:2022 04/19 14:24
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好;     这个是要 实验室是才修建的吗?怎么走在建工程; 你要分摊装修费应该是走 长期待摊费用 去的哦   
2022 04/19 14:54
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