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#实务#
老师,政府拆迁赔偿过来的补偿款汇入银行,以前的会计,借:银行存款 货:专项应付款 赔偿过来的土地, 借:无形资产, 货:专项应付款。 工程期间,工程款全计入,借:在建工程 贷:银行存款。对的吗? 现在在部分工程发票收到怎么做分录? 后期工程完工,在建工程是转入固定资产 借:固定资产 货:在建工程 挂着的专项应付款怎么弄?
84785044 | 提问时间:2022 04/18 11:23
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 转到资本公积就可以
2022 04/18 12:04
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