年初科目余额表挂账
1.应交税金-应交增值税 贷方198.03
2.应交税金-减免税款 借方:1676.36
3.应交税金-销项税额:1874.39
这三个应该是去年年底可以抵消的,但是之前会计留到了期初里面,请问老师,怎么处理,这个单位3月份转成一般纳税人了,账目需要清楚

问题已解决
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#实务#

84785010 | 提问时间:2022 04/12 11:11
你好!可以做抵消分录
借应交税金-销项税额:1874.39
贷应交税金-应交增值税 198.03
应交税金-减免税款 1676.36
2022 04/12 12:47
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