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#初级职称#
老师,比如我们销售系统10万,销售税额13000。 其中软件部分占了60% ,那么在填写销售明细的时候应该在在项目那栏填写100000 + 13000即征即退项目那栏 填写软件部分的60000+7800,那么主表自动带入的就是本期销项税额5200是吧,假如本期认证抵扣税额3000,那么本期缴纳增值税5200-3000=2200元。但是附加税需要按照2200+即征即退那个7800 ,也就是附加税基数就是按10000*0.12 是这个计算方法吗?
84785014 | 提问时间:2022 04/08 11:58
辛夷老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
您好,是的,附加税的计税基础是按退税前的增值税额。
2022 04/08 12:52
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