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老师,暂估在汇算清缴前未收到发票,那应付账款-暂估,一直挂账吗?怎么平应付账款-暂估?
84785014 | 提问时间:2022 04/07 14:41
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
好,这个是虚增的业务吗?如果是的话,需要红冲的借应付账款,贷利润分配未分配利润汇算清缴调增。
2022 04/07 14:44
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