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#实务#
小规模,之前没有账,现在中途建账,盘点了固定资产,只有客户充值未消耗的余额(想计入预收账款),但现在填期初数不平衡了,怎么办?
84785003 | 提问时间:2022 04/06 14:49
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!这种中间建账的,差额只能计入利润分配—未分配利润了
2022 04/06 14:50
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