比较疑惑进项税和销项税的问题。我现在只明白销售金额*13%=销项税额;进项金额*13%=进项税额。目前我也负责开票,所以不清楚每个月销项票怎么计算开多少票。
1.含税价格不含税价格概念不清楚
2.进项税票是不是也可以用之前月份的抵扣
3.每个月怎么计算当月可以开的票有多少。
1.

问题已解决
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#实务#

84784949 | 提问时间:2022 03/30 13:40
您好
含税价是这么算的你开发票,一共开113元,税率13%,不含税金额=113/(1+13%)=100
公式:不含税金额=含税金额/(1+税率)
进项可以用之前的抵扣,
例如你有进项金额30万,销售可以开多少发票,税率13%
30/13%=230.77万,这个数也就是你的临界点,开票大于这个数交增值税,小于等于这个数不交税
应交增值税=销项-进项
2022 03/30 13:44
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