1月12日,财务部收到银行转来的自来水公司托收结算凭证的付款通知联,需支付上月水费4300元,公司行政部收到的自来水公司开具的增值税专用发票,注明不含税金额为:3944.95元,增值税税额为355.05元,其中行政管理部180元,财务部90元,销售部230元,基本生产车间2844.95元,辅助生产车间600元。公司行政部编制费用报销单,相关人员签字确认同意报销及支付该款项。财务部收到报销及付款单据后,以银行存款支付。

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84784969 | 提问时间:2022 03/21 10:39
同学你好
借,管理费用180加90
借,销售费用230
借,生产成本一基本生产成本2844.95
借,生产成本一辅助生产成本600
借,应交税费一应增一进项355.05
贷,银行存款4300
2022 03/21 10:40
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