老师好,请问,
公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,收据分录:
借:其他应付款-电费,贷:现金。
年底需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。
然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增?
还是就把“其他应付款-电费”这个余额在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。
老师,哪种好呢?

问题已解决
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#实务#

84784997 | 提问时间:2022 02/22 15:09
你好,选择做到管理费用里面的。
2022 02/22 15:11
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