我单位预收其他家租金6万2年租金 然后1年租金按3万摊销 每个月都摊销 每个月分录都是 借预收账款2500 贷其他业务收入2500 但是现在领导协商说收他家租金3万太贵了给他家减免1万 我这个分录该怎么改(对方单位之前还欠我家1万块直接就冲抵不还了 我家记账科目是其他应付款 他家欠款的时候是借方)这该怎么做账 每个月的那个摊销怎么改
问题已解决
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#实务#
圆圆 | 提问时间:2022 01/23 12:41
你好,学员,这个现在已经收款了吗
冲抵借款,
借预收账款
贷其他应付款
2022 01/23 12:43
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