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#实务#
老师请问个问题,比如说我看预收账款有余额,考虑到税收风险,在21年年末确认了一笔未开票收入,也申报了增值税,利润表也加入了这笔收入,到了22年一月份确认开票,这笔分录我怎么写,我之前就是在1月份一正一负在确认一次收入,不涉及以前年度损益调整科目,如果要用这个科目,那不是22年的利润表又重新计算了这笔收入,所得税又得再交一次吗,当然肯定是不用交,我就是这上边有点疑问
84784968 | 提问时间:2022 01/15 11:12
税剑法盾
金牌答疑老师
职称:法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
您好,把票附上去就行了。调整会涉及数据申报期间等不符逻辑错误申报麻烦。
2022 01/15 11:16
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