你好,我们是广东茂名的一家房地产公司,发票限额每个月都是10张的,11月因为有同事不熟悉业务开票的10张开错了,但是也已经申报扣税了,12月领票回来全部跨月红冲了11月开错的发票,因为限额10张的,所以没办法在1月开具正确发票,现在2022年1月才可以又领开出正确发票,在操作这一步时需要先把之前11月开错票上报的税办理退税,咨询税管员说填无票收入,我们用增值税发票服务平台报税的,那现在我应该怎么操作,有老师知道吗望解决,谢谢

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84784973 | 提问时间:2022 01/12 16:36
同学你好
那这个填写在无票那栏就可以了
2022 01/12 16:46
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