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#实务#
老师你好,就是我们公司开发票的每一张票上的增值税金额之和比申报的时候的税额少一点,因为开票的时候税额应该是四舍五入了,但是申报的时候是总的收入算出来的,请问我们调整这个差异的话计提少记的应交税费借方应该记什么呢?
84784975 | 提问时间:2022 01/11 11:47
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,差额可以放到营业外收支里面。
2022 01/11 11:49
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