我是一般纳税人,这个月9%的开票金额大于实际销售金额,我想问下,我申报增值税的时候该怎么申报?导致这个问题的原因是是开票人员没有看商品销售总金额,没控制好就开票了,开超了,现在账面已经处理了,涉及跨年,重点是现在按实际开票数申报可以,但是就得改账面数据,改报表,就有没有办法可以不改报表,不改账?

问题已解决
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#实务#

84784997 | 提问时间:2022 01/10 17:39
你好,已经开票没有作废的话,只能先按开票金额纳税
2022 01/10 17:45
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